今年7月—9月,自治区住建厅委托广西中威华通会计师事务所对我中心2014年度住房公积金管理情况进行了现场审计。审计内容包括内部控制情况、住房公积金归集管理情况、住房公积金提取和贷款等使用情况、住房公积金财务管理情况等方面。10月20日,自治区住建厅根据广西中威华通会计师事务所出具的《关于河池住房公积金管理中心2014年度住房公积金管理情况的审计报告》,下发了《关于对河池住房公积金管理中心2014年度住房公积金管理情况的对监督检查意见书》。
审计结果表明,我中心按照《住房公积金会计核算办法》及其补充规定设置会计科目,真实反映了住房公积金的财务状况;我中心的《精细化规范化管理工作方案》将内部控制管理责任具体化、明确化,内部控制体系初步确立,风险控制较为有效;住房公积金覆盖面进一步扩大,归集额稳步提高,增值收益稳步增长,为职工解决住房问题发挥了积极的作用。但也存在个别职工住房公积金变更资料不齐全、不准确;个别职工住房公积金提取额度超过规定最高额度;一些支取申请审批资料填写不完善、不严谨;一些贷款档案资料内容不准确等使用业务问题,有待进一步规范。
针对自治区住建厅提出的我中心在管理工作中存在的问题,我中心高度重视,召开专题会议认真分析存在问题的原因,要求相关科室逐条逐项对照监督检查意见书提出的问题进行全面整改。目前,我中心已全部完成整改工作。
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