

7月5日,广西财经学院审计系主任朱萍一行4人到我中心进行住房公积金内部控制课题现场调研。
此项课题研究是由广西住房公积金协会和我中心为加强住房公积金管理共同委托广西财经学院组织开展的一项调研工作,目标是根据住房公积金内部控制的相关规定,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五方面入手,对当前广西住房公积金内部控制的现状、存在的问题及原因进行分析,为广西住房公积金及和我中心的内部控制规范的建立健全和有效执行提供合理的科学依据,搭建广西住房公积金行业内部控制框架和运行机制,实现广西住房公积金在资金安全性、风险防范及时性、管理规范性等方面的有效运作。
调研采取搜集资料、管理层负责人访谈、召开座谈会以及工作人员调查问卷等形式,对我中心各项内部管理控制制度进行全面了解,并对我中心内部控制中存在的问题进行梳理和分析,给出相应解决方法和建议。调研过程中,调研组对我中心执行的《精细化规范化管理工作方案》、工作进度上墙制度、业务管理工作常态化检查及不定期专项检查等制度给予了高度评价,此项调研活动将历时两年左右的时间。
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