
1月10日下午,自治区财政厅调研员赵军会同市财政局会计科一行5人到我中心调研内部控制报告编报质量“回头看”工作。调研组先后深入中心服务办事大厅以及财务、法规等科室,实地了解我中心内部经济活动和业务活动等情况,并与中心领导、相关科室负责人进行座谈交流。
在座谈会上,覃仁惠主任汇报我中心内部控制体系建设推进情况,根据财政内部控制工作要求,2017年以来,为完善内部控制建设,我中心修改了预算管理、收支管理、采购管理、资产管理等四项制度;建立项目管理、合同管理等两项制度。进一步完善了我中心内部控制制度,规范了内部权力运行,有效提高了风险防控能力。
赵军调研员充分肯定我中心内部控制体系建设工作取得的成绩。他强调,住房公积金管理中心积极推进内部控制工作经验值得学习和推广。对于今后的工作,他要求:一是对各项业务管理制度进行梳理完善,切实提高中心内部控制和风险管理水平。二是规范业务流程图,降低行政风险,以实现对内部权力的制衡,规范内部权力的运行。
2018年我中心将进一步加强内控管理,提高和完善内部控制各种制度的合理性,使内控控制管理的约束力和控制力得到充分发挥。
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